問題已解決
小規(guī)模 6月開了一張專票 已繳納的稅款 7月開了作廢開了負(fù)數(shù)發(fā)票10月去稅局留抵抵扣 怎么做會計分錄呢
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速問速答你好; 那你 之前繳納是做 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀行存款 ; 就等著發(fā)生了收入 計提增值稅做貸方去 ;差異金額 你在做繳納 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀行存款即可
2021 11/19 11:28
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