問題已解決
您好老師,公司6月開錯一張增值稅專票,7月申報后才發(fā)現(xiàn)并且已經申報稅款,作廢開錯的發(fā)票后7月份的進項還大于銷項,但是賬務上我該如何處理增值稅和附加稅留抵呢?
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速問速答開紅字發(fā)票做進項稅額轉出進項大于銷項不用交稅。
上面是采購方的處理。
2021 08/06 11:47
84785036
2021 08/06 11:52
留抵的稅額我不用再入賬么?
玲老師
2021 08/06 11:53
留底的稅額是自動抵扣的。不用不用特殊操作。
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