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老師 期末結轉 哪些科目是要結平的?我知道有損益類科目,還有呢?

84785027| 提問時間:2021 11/15 14:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,只有損益類的科目余額必須結平?
2021 11/15 14:17
84785027
2021 11/15 14:18
損益類科目具體包含哪些
鄒老師
2021 11/15 14:19
你好,損益類科目包括:主營業(yè)務收入,主營業(yè)務成本,稅金及附加,銷售費用,管理費用,財務費用等?
84785027
2021 11/15 14:20
應交稅費-應交增值稅 里面的明細科目不需要結轉嗎
鄒老師
2021 11/15 14:21
你好,需要結轉,但是應交稅費是負債科目,不是損益類科目?
84785027
2021 11/15 14:22
這個科目是怎么結轉的 能詳細說下嗎? 越具體越好
鄒老師
2021 11/15 14:23
你好,如果是銷項稅額大于進項稅額,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅 如果是銷項稅額小于進項稅額,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
84785027
2021 11/15 14:24
那期末這里明細哪個科目有余額呢
鄒老師
2021 11/15 14:25
你好,應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),應交稅費—未交增值稅可能有余額?
84785027
2021 11/15 14:29
老師 這個10月末的科目余額表你幫我看一下 是不是有問題啊
鄒老師
2021 11/15 14:30
你好,你單位是預交了很多稅款嗎??
84785027
2021 11/15 14:31
是的 我們是工程施工單位 工程項目施工地預繳了增值稅和附加稅 這種情況怎么做賬呢
鄒老師
2021 11/15 14:31
你好,預交的增值稅和附加稅 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 應交稅費—附加稅 貸:銀行存款?
84785027
2021 11/15 14:32
我是說期末增值稅怎么結轉呢 我們這個10月末的科目余額表怎么有那么多余額啊
鄒老師
2021 11/15 14:33
你好,銷項稅額,進項稅額結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅 預交增值稅抵扣應交增值稅,分錄是 借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
84785027
2021 11/15 14:35
老師 你沒有理解我的意思 我們是各個工程項目有一個賬套 公司一個賬套 項目的賬套預繳和實際繳納的增值稅會做賬 可是公司的就不做了 這種情況怎么辦
鄒老師
2021 11/15 14:36
你好,公司的就不做了(說明原因導致的做不了呢?)
84785027
2021 11/15 14:38
你就告訴我正確的賬務處理就可以了 我也不知道我們現(xiàn)在的做賬對不對呢
鄒老師
2021 11/15 14:38
你好,銷項稅額,進項稅額結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅 預交增值稅抵扣應交增值稅,分錄是 借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 這個就是正常的結轉分錄啊?
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