問題已解決
老師我們上個月有暫估入賬,然后上個月商品已經(jīng)賣了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了。這個月收到發(fā)票,我把暫估入賬紅沖了,重新入賬了。那個結(jié)轉(zhuǎn)成本要怎么做?
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速問速答同學(xué)你好,紅沖了,重新入賬,不影響結(jié)轉(zhuǎn)成本的,除非和差額。如果有差額的話,借:主營業(yè)務(wù)成本,正數(shù)或者負數(shù),貸:庫存商品,正數(shù)或者負數(shù)。
2021 11/14 15:40
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2021 11/14 15:42
好的,就是不需要再把前面結(jié)轉(zhuǎn)的成本也紅沖了?如果有差額的話,我只要把差額結(jié)轉(zhuǎn)了就可以了,是這樣理解嗎?
王雁鳴老師
2021 11/14 15:45
同學(xué)你好,是的,是這樣理解的。
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2021 11/14 15:45
好的,謝謝老師
王雁鳴老師
2021 11/14 15:48
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。
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2021 11/14 16:06
老師公司的注冊資金一定要放進去嗎?我們是新公司,老板還沒打過注冊資金在里面
王雁鳴老師
2021 11/14 16:11
同學(xué)你好,公司的注冊資金,不一定要放進去,要看看公司章程的認繳時間。
84784995
2021 11/14 16:13
到2049年前繳清,就是前面可以不放進去也沒關(guān)系是嗎?
王雁鳴老師
2021 11/14 16:16
同學(xué)你好,是的,你理解正確。
84784995
2021 11/14 16:17
好的,謝謝老師
王雁鳴老師
2021 11/14 16:17
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。
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