問題已解決
老師,上個月暫估入賬商品并結(jié)轉(zhuǎn)成本,本月收到發(fā)票,紅字沖銷暫估入賬分錄,上月成本可以不用紅沖可以嗎?
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暫估金額跟發(fā)票金額一致么
2020 07/03 11:02
84785040
2020 07/03 11:04
不一致,結(jié)轉(zhuǎn)成本也只是結(jié)轉(zhuǎn)暫估入賬的部分
84785040
2020 07/03 11:06
上月暫估打印機3000元,結(jié)轉(zhuǎn)成本是2100元,本月打印機發(fā)票入庫金額8000元
84785040
2020 07/03 11:07
可以直接紅沖3000元的暫估入賬金額,成本不用紅沖吧
bamboo老師
2020 07/03 11:14
那還有的剩余入庫的金額單獨再結(jié)轉(zhuǎn)成本么?
84785040
2020 07/03 11:16
上個月只結(jié)轉(zhuǎn)了2100元,剩余金額未結(jié)轉(zhuǎn)成本
bamboo老師
2020 07/03 11:17
那剩余的金額跟上月的收入有沒有關(guān)系
84785040
2020 07/03 12:22
沒有關(guān)系
bamboo老師
2020 07/03 12:23
那可以不沖減上個月的成本
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