問(wèn)題已解決

企業(yè)無(wú)償捐贈(zèng)其他單位的商品,怎么做會(huì)計(jì)分錄?稅前能扣除么?

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/13 11:41
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 很高興為你解答 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 不可以所得稅前扣除的
2021 11/13 11:46
84784967
2021 11/13 11:50
他是不是還得有視同銷(xiāo)售處理,如果需要,還用納稅調(diào)增么,收入和成本的差額?
鐘存老師
2021 11/13 13:53
所得稅需要視同銷(xiāo)售 調(diào)整收入和成本的
84784967
2021 11/13 14:15
差額繳納所得稅么
鐘存老師
2021 11/13 14:57
是的 需要繳納企業(yè)所得稅
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