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老師,我的應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額下面有余額結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)應(yīng)該怎樣做分錄?

84785042| 提問時(shí)間:2021 11/10 18:28
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林木老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
如果你認(rèn)證了,就借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021 11/10 18:29
84785042
2021 11/10 18:30
老師,我沒有認(rèn)證勾選抵扣落了兩張,我給記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了,那我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)分錄怎么做?
林木老師
2021 11/10 18:30
那這個(gè)你就暫時(shí)不需要結(jié)轉(zhuǎn)。等你認(rèn)證了就按照我那個(gè)分錄做就可以了。
84785042
2021 11/10 18:38
好的,謝謝老師
林木老師
2021 11/10 18:39
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