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您好,在所得稅匯算清繳前調減去年應收賬款減值準備100萬,所得稅率25%,分錄:借以前年度損益調整_所得稅費用25,貸應交稅費_應交所得稅25,正確嗎?

84784951| 提問時間:2021 11/09 15:37
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,調減以前的, 借:遞延所得稅資產(chǎn)25 貸:應交稅費-應交所得稅 25
2021 11/09 15:51
84784951
2021 11/09 15:55
您好,資產(chǎn)負債表日后事項不應該用以前年度損益調整嗎?
張壹老師
2021 11/09 15:56
你好,看錯了,我看成計提壞賬了正確分錄是下面的 借:借以前年度損益調整_ 貸:遞延所得稅資產(chǎn)
84784951
2021 11/09 15:58
您好,這題C選項正確嗎?為什么?
張壹老師
2021 11/09 15:59
你好,A是對的,遞延所得稅資產(chǎn)減少25萬ABD是對的 C不對,應交稅費不變的.
84784951
2021 11/09 16:02
分錄:借以前年度損益調整_所得稅費用25,貸應交稅費_應交所得稅25 不是要做這個分錄嗎?為什么應交稅費不變?
84784951
2021 11/09 16:08
您好,去年稅前利潤增加100,應交稅費不是應該增加25嗎?
張壹老師
2021 11/09 16:10
你好,不是應交稅費稅增加25,是所得稅費增加25
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