問題已解決
老師,您好,我之前做了一筆借方的其他應(yīng)付款,在報表里面是劃分為其他應(yīng)收資產(chǎn)了了,現(xiàn)在我需要調(diào)整一下,想把之前這個科目換成借方的應(yīng)付賬款(表示沖減應(yīng)付賬款),但是貸方我用其他應(yīng)付款,做報表的時候,可不可以把這個貸方的其他應(yīng)付款換成其他應(yīng)收的,作為抵減之前報表里面的其他應(yīng)收
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速問速答報表不是根據(jù)科目余額表自動出的嗎,為什么跟賬面會不一樣
2021 11/09 10:17
84784983
2021 11/09 10:18
需要重分類啊
辜老師
2021 11/09 10:19
那你這個月分錄改過來之后,報表也需要重分類的
84784983
2021 11/09 10:22
因為我做賬的時候沒用過其他應(yīng)收款做,都是其他應(yīng)付款,但是報表里面兩個科目都有,就是我這個月改過來時做賬的時候做貸其他應(yīng)付款,但是考慮到業(yè)務(wù)實質(zhì),在報表中可以把這個貸方的這筆其他應(yīng)付款的發(fā)生額做為其他應(yīng)收嗎
辜老師
2021 11/09 10:23
可以的,賬面可以確認(rèn)其他應(yīng)收款的
84784983
2021 11/09 10:24
這樣總資產(chǎn)才能減少,做賬的時候借應(yīng)付賬款,貸其他應(yīng)付款,看上去是負(fù)債的一增一減總資產(chǎn)不變,但是報表里面我是準(zhǔn)備把這個其他應(yīng)付款劃分到其他應(yīng)收的,您看行嗎
辜老師
2021 11/09 10:26
報表上是,其他應(yīng)付款如果是負(fù)數(shù)余額,報表會重分類到其他應(yīng)收款的
84784983
2021 11/09 10:31
老師,您沒懂我意思,您說的這個我知道,現(xiàn)在我說的不是根據(jù)業(yè)務(wù)實質(zhì)嗎,剛開始我做賬的時候,做的借其他應(yīng)付款,為的是代替應(yīng)收賬款,現(xiàn)在我要調(diào)整,把其他應(yīng)付科目換成應(yīng)付賬款,最終為了把資產(chǎn)規(guī)模減少
辜老師
2021 11/09 10:38
你換成應(yīng)付賬款,應(yīng)付賬款是借方余額也會重分類到預(yù)付賬款的啊
84784983
2021 11/09 10:46
也是,可是我現(xiàn)在需要的是把這部分紅沖掉的意思呀,老師
辜老師
2021 11/09 10:49
你確實是資產(chǎn),沒辦法調(diào)小的
84784983
2021 11/09 10:53
不是資產(chǎn)的,老師,具體和您說一下,就是之前我們公司代替關(guān)聯(lián)公司收貨款,一直都是借銀行貸應(yīng)付賬款的,累計有300萬的應(yīng)付賬款,這時候的資產(chǎn)規(guī)模增加了300萬,但是后來這部分負(fù)債轉(zhuǎn)給供應(yīng)商的時候,我們會計做的借其他應(yīng)付款-一個私戶,貸銀行的,一直到現(xiàn)在,您說我資產(chǎn)是不是多了300萬
辜老師
2021 11/09 11:02
那你兩個往來科目對抵啊
84784983
2021 11/09 11:03
具體怎么做,老師,您不是說還有重分類嗎
辜老師
2021 11/09 11:06
借:應(yīng)付賬款,貸:其他應(yīng)付款
這樣就吧往來科目平了啊
84784983
2021 11/09 11:08
那報表里面呢,不是說借方的應(yīng)付又得做到借方的預(yù)付嗎
辜老師
2021 11/09 11:10
借銀行貸應(yīng)付賬款
借其他應(yīng)付款-一個私戶,貸銀行
在借:應(yīng)付賬款。貸:其他應(yīng)付款-一個私戶
這樣一調(diào)整往來科目都沒有余額了
84784983
2021 11/09 11:13
那這樣的話,我的資產(chǎn)規(guī)模就減小了那300萬了對吧
辜老師
2021 11/09 11:31
是的,會減少資產(chǎn)的
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