問(wèn)題已解決
增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,跨月發(fā)現(xiàn),已經(jīng)紅沖了,發(fā)現(xiàn)客人抵扣了 怎么辦
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,你什么時(shí)間紅沖的?是在這個(gè)月嗎?
2021 11/05 14:05
84785033
2021 11/05 14:07
是這個(gè)紅沖的
郭老師
2021 11/05 14:07
你好,是這個(gè)月紅沖的話,對(duì)方在上個(gè)月認(rèn)證,這個(gè)月正常申報(bào),然后再下一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你給對(duì)方重新開(kāi)。
84785033
2021 11/05 14:08
好的 謝謝您
郭老師
2021 11/05 14:12
不要客氣,工作愉快。
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