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老師,問一下,公司做工資代收員工住宿電費,怎么做會計分錄,

84785006| 提問時間:2021 11/02 11:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應付職工薪酬、工資貸、其他應付款、個人負擔的住宿費、電費。
2021 11/02 11:48
郭老師
2021 11/02 11:48
你們支付出去,借其他應付款貸銀行存款。
84785006
2021 11/02 11:50
我們收到電費發(fā)票扣款的時候是借費用,其他應付,貸銀行存款嗎
郭老師
2021 11/02 11:51
其中一部分是你單位承擔的嗎?
郭老師
2021 11/02 11:51
還是你們生產(chǎn)經(jīng)營用的電。
84785006
2021 11/02 11:52
都是單位交的,從9月份工資里面要扣員工住宿人員的電費
84785006
2021 11/02 11:53
我們是生產(chǎn)經(jīng)營用電,還沒生產(chǎn),繳納的電費都被計入管理費用了
郭老師
2021 11/02 11:53
你好,這個費用具體的是什么業(yè)務(wù)的?
郭老師
2021 11/02 11:53
你們單位承擔的那一部分才做費用。
84785006
2021 11/02 11:54
就是收到的電費發(fā)票,計入了管理費用
郭老師
2021 11/02 11:54
你好,那應該做到成本里面的,如果你們開了發(fā)票,其他業(yè)務(wù)成本或者是主營業(yè)務(wù)成本。
84785006
2021 11/02 11:54
那我們收到電費發(fā)票做會計分錄,借管理費用,貸銀行存款
84785006
2021 11/02 11:55
不是我們開發(fā)票
84785006
2021 11/02 11:56
我們收到供電公司開具的發(fā)票,之前都做到管理費用里面了
郭老師
2021 11/02 11:56
你好,你們屬于代收代付的,借其他應付款貸,銀行存款就可以,不要做管理費用里面。
郭老師
2021 11/02 11:56
你不做其他應付款的話,你的貸方其他應付款一直有余額。
84785006
2021 11/02 11:58
那這個銀行存款金額是從我發(fā)工資銀行存款金額扣掉還是繳納電費時候金額減去一部分員工電費
郭老師
2021 11/02 12:02
銀行存款,這個是你們支付電費的金額,總的。
84785006
2021 11/02 12:43
那我收到電費發(fā)票付款時候,是不是做一部分企業(yè)承擔費用,一部分代收,貸銀行存款
郭老師
2021 11/02 12:45
如果你們單位有生產(chǎn)經(jīng)營用的,可以做到管理費用,辦公費里面 沒有的全部都是其他應付款。
84785006
2021 11/02 12:48
有生產(chǎn)經(jīng)營用的,那就是管理費用,其他應付~代收,貸銀行存款是吧
郭老師
2021 11/02 12:49
對的是的,是這么做的。
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