問(wèn)題已解決

老師,您好,就是增值稅減免稅申報(bào)表這怎么填呢,免稅銷(xiāo)售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際抵扣額這邊需要填嗎?我們抵扣的是書(shū)籍

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/01 17:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
不用填寫(xiě),這里填寫(xiě)零就可以的。
2021 11/01 17:48
84785046
2021 11/01 20:40
好的,謝謝。那這里的值是什么意思呀,什么時(shí)候需要填寫(xiě)呢
郭老師
2021 11/01 20:42
你具體的那一欄的
84785046
2021 11/01 20:43
就是免稅銷(xiāo)售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際抵扣額這一欄
郭老師
2021 11/01 20:45
允許從取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的
84785046
2021 11/01 21:23
我還是不太理解,比如哪些免稅的項(xiàng)目第二欄需要填的
郭老師
2021 11/01 21:40
比如 銷(xiāo)售蔬菜 肉類(lèi) 蛋類(lèi) 如果準(zhǔn)予扣除進(jìn)價(jià),就可以填寫(xiě)進(jìn)價(jià)的金額。但是這個(gè)扣除項(xiàng)目一般情況下都填0
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