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我當(dāng)年因?yàn)楦鞣N原因,沒取得增值稅專用發(fā)票,第二年所得稅匯算清繳以后,取得,可以追補(bǔ)至發(fā)票發(fā)生年度稅前扣除,咋追補(bǔ),?比如當(dāng)年交了100元的所得稅,可以申請(qǐng)退稅么?那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是可以抵扣當(dāng)月的銷項(xiàng)?

84785015| 提問時(shí)間:2021 10/27 12:31
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好,這個(gè)需要到稅局改應(yīng)該扣除年的和以后年度的匯算清繳表,一般都是抵以后年度的應(yīng)交稅費(fèi),能不能退和稅務(wù)溝通吧,增值稅可以抵扣當(dāng)月的銷項(xiàng)
2021 10/27 12:38
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