問題已解決
專票已跨月,對方已認(rèn)證?,F(xiàn)對方已提供開具好的紅字發(fā)票申請單,作為銷售方應(yīng)如何處理,有沒有步
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速問速答購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票)
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】
四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】;
十一. 點擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
銷方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】;
三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;
四. 點擊上方的【紅字】;
五. 選擇【直接開具】;
六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】;
七.輸入對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】;
八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值;
九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2021 10/26 20:27
郭老師
2021 10/26 20:27
你是銷售方,你看下面的那一部分就可以。
84784959
2021 10/26 20:34
操作不了
郭老師
2021 10/26 20:36
那你選擇第二個
別選擇直接開
84784959
2021 10/26 20:36
看到了,不用了,謝謝老師
郭老師
2021 10/26 20:37
好的
能開出來就可以
84784959
2021 10/26 20:53
那老師,對方填寫紅字申請的時候就只有一個產(chǎn)品,總金額是對上的,現(xiàn)在對方要求我們根據(jù)藍(lán)票實際貨物開具紅字可以嗎
郭老師
2021 10/26 20:54
你好
之前的藍(lán)字發(fā)票帶清單嗎
是的話開不出來
84784959
2021 10/26 20:57
那這個是屬于對方紅字發(fā)票開具有誤,讓對方重新提交給我們嗎
郭老師
2021 10/26 21:04
你好看,所有的產(chǎn)品開不了,開幾個產(chǎn)品可以開,你可以試一下,能自己修改嗎?修改不了的話,讓對方重新給你開。
84784959
2021 10/26 21:05
不可以 謝謝老師,我知道了
郭老師
2021 10/26 21:08
不用客氣,工作愉快。
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