問題已解決
老師好,餐飲公司一般納稅人,本月銷項1000元,進(jìn)項稅300元,增值稅這一塊應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
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速問速答借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項1000
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅300
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項300
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,700
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅700
2021 10/26 13:17
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