問(wèn)題已解決
代開(kāi)專票交了增值稅,但是作廢了,有自己開(kāi)了專票,報(bào)稅的時(shí)候稅額相抵了,怎么做分錄 這樣做可以嗎
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速問(wèn)速答你好,不用這么麻煩,小規(guī)模的,很簡(jiǎn)單,就用一個(gè)科目,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。你代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候繳納了稅款,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,貸銀行存款,你確認(rèn)收入的時(shí)候,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2021 10/24 21:38
84785008
2021 10/24 22:02
但是我代開(kāi)的還有20多的留底沒(méi)用
郭老師
2021 10/24 22:07
你好留底是哪里來(lái)的
84785008
2021 10/24 22:18
不是,就是我代開(kāi)繳納的稅598.36
然后自開(kāi)是578.13
這樣相抵了以后還剩20.23沒(méi)有相抵
這個(gè)20.23我是需要做進(jìn)分錄的嗎
84785008
2021 10/24 22:19
598.36是包括附加稅的
84785008
2021 10/24 22:20
代開(kāi)自開(kāi)金額都是一樣的,合著20.23是城建稅,這樣我下季度這個(gè)20.23還能低了增值稅嗎
郭老師
2021 10/24 22:35
不可以
只要交了增值稅
你的城建稅就得交
84785008
2021 10/24 22:57
我沒(méi)表達(dá)明白,就是我代開(kāi)的和自開(kāi)的都是一樣的金額,然后增值稅是578.13, 這次報(bào)稅就相抵了,自然20.23的附加也不用交了,我做賬的時(shí)候應(yīng)該怎么做分錄呢
84785008
2021 10/24 22:59
我應(yīng)該是做錯(cuò)了不應(yīng)該做預(yù)交增值稅598.36,那樣還剩20.23附加就掛帳上了?
84785008
2021 10/24 23:05
預(yù)交的我應(yīng)該怎么做分錄,里邊不是有附加稅嗎,我想成預(yù)交的可以全部相抵增值稅了,所以就把預(yù)交的附加稅就全部做到預(yù)交增值稅里邊了
郭老師
2021 10/25 08:24
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,城建稅貸銀行
開(kāi)發(fā)票借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
季度末借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅
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