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假如某公司2019年6月銷項(xiàng)稅額120萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額100萬元,上期留底稅額8萬元,上期結(jié)轉(zhuǎn)加計(jì)抵減余額4萬元,簡易計(jì)稅 項(xiàng)目銷售額200萬元,(不含稅)征收率3%,該公司無其他涉稅事項(xiàng)。試計(jì)算該公司本期應(yīng)納增值稅額

84784956| 提問時(shí)間:2021 10/24 21:02
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安娜老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,計(jì)算該公司本期應(yīng)納增值稅額=120-100+200*0.03-8-4=14萬
2021 10/24 21:06
安娜老師
2021 10/24 21:07
其中,一般計(jì)稅應(yīng)交增值稅=120-100-8-4=8 簡易計(jì)稅應(yīng)交增值稅=200*0.03=6
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