問題已解決

老師,小規(guī)模公司,發(fā)生業(yè)務(wù)在8月份,付款在9月份,開具發(fā)票在10月份,按照哪個(gè)時(shí)間記錄銷售成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本

84785018| 提問時(shí)間:2021 10/24 11:04
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,在8月份結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
2021 10/24 11:05
84785018
2021 10/24 11:06
那收到發(fā)票的時(shí)候,怎么入賬
答疑蘇老師
2021 10/24 11:06
你好,收到發(fā)票的時(shí)候把之前的未開票收入沖掉,按發(fā)票做賬就可以了。
84785018
2021 10/24 11:07
這是被人給我們開具的發(fā)票
84785018
2021 10/24 11:07
別人給我們開具的發(fā)票
答疑蘇老師
2021 10/24 11:09
你好,那就沖掉暫估的成本,然后再按發(fā)票來做,一樣的道理。
84785018
2021 10/24 11:10
好的,謝謝,老師
答疑蘇老師
2021 10/24 11:10
不客氣,祝同學(xué)工作順利哦!
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