問題已解決
12月支付首次防偽稅控盤及技術維護費共820,公司當月沒有銷項,只有進項留抵額,那1月初申報12月份增值稅報表時,需要填減免額抵扣表么?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答如果不填抵扣表,那12月份分錄還要做借方應交稅費-應交增值稅(減免稅款)么?如果一直沒銷項,這個減免是否會過期?
2017 01/11 16:26
鄒老師
2017 01/11 15:52
你好,可以填寫或者在有應納稅額的月份填寫減免
鄒老師
2017 01/11 16:52
你好,一般是在1年之內減免就可以 了
閱讀 807