問題已解決
之前記了一些應付賬款-暫估,現(xiàn)在要怎么把它沖銷了呢?
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速問速答您好
請問您暫估的時候分錄怎么寫的
2021 10/20 22:42
84784965
2021 10/20 22:46
可能就是把沒有發(fā)票的就計入暫估了
bamboo老師
2021 10/20 22:46
那這些沒有發(fā)票的話 不需要支付嗎
84784965
2021 10/20 22:49
已經(jīng)支付了
借:應付-暫估
貸:銀行存款
做了這樣的分錄,我感覺一直掛著暫估不太好看
bamboo老師
2021 10/20 22:50
借:原材料等
貸:應付賬款-暫估
沒有發(fā)票 匯算清繳的時候納稅調整
84784965
2021 10/20 22:53
沒有發(fā)票,只是記了應付,沒有記成本呀,這樣也要調整?
bamboo老師
2021 10/20 22:55
您要平應收賬款科目 就要這樣寫分錄
然后原材料要領用計入成本啊
84784965
2021 10/20 22:56
有些是屬于費用,我可不可以記一筆
借:其他應付款-其他
貸:應付賬款-暫估
84784965
2021 10/20 22:56
調到其他應付里面
bamboo老師
2021 10/20 22:57
借:管理費用
貸:?應付賬款-暫估
您上面這樣寫的話 其他應付款科目又不平了啊
84784965
2021 10/20 22:59
不想去做年終調整這一步就是感覺暫估這個分錄不好看,想給他拿掉
bamboo老師
2021 10/20 23:00
您款項支付了 只有做的?
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