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甲公司為增值稅一般納稅人,專門從事認(rèn)證服務(wù)。本年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)11日 取得某項(xiàng)0認(rèn)證服務(wù)收入為53萬元(含增值稅) (2)17日,購進(jìn)一臺經(jīng)營用設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額10萬元,增值稅稅額1.3萬元;支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額1萬元,增值稅稅額0.09萬元。 (3)19日,購進(jìn)一批辦公用品,取得的增值稅普通發(fā)票上注明金額1萬元,增值稅稅額0.13萬元。 (4)25日,支付廣告服務(wù)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額3萬元,增值稅稅額0.18萬元。 (5)29日,銷售2006年12購進(jìn)的一臺設(shè)備,售價3.09萬元。本月所有增值稅專用發(fā)票均已認(rèn)證抵扣。 要求:計(jì)算甲公司本年1月的應(yīng)納增值稅

84784969| 提問時間:2021 10/19 21:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 計(jì)算甲公司本年1月的應(yīng)納增值稅=53萬元/1.06*6%—1.3萬—0.09萬—0.13萬—0.18萬+3.09萬/1.03*2% 如果對這個計(jì)算式子有什么疑問,可以繼續(xù)提問
2021 10/19 21:47
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