問(wèn)題已解決

老師,上個(gè)月“應(yīng)付職工薪酬-職工社利費(fèi)”忘記轉(zhuǎn)入“管理費(fèi)用”了,現(xiàn)在該怎么處理?

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/18 15:41
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用? 貸應(yīng)付職工薪酬-職工社利費(fèi)
2021 10/18 15:41
84785024
2021 10/18 15:45
老師,上個(gè)月的就不管了,在這個(gè)月直接做“借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬-職工社利費(fèi)”這筆分錄就可以,對(duì)嗎?
小云老師
2021 10/18 15:49
是的,你的理解是正確的
84785024
2021 10/18 15:54
摘要寫(xiě)“補(bǔ)9月份應(yīng)付職工薪酬/職工福利轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用”?
小云老師
2021 10/18 16:13
是的,這樣寫(xiě)是正確的
84785024
2021 10/18 16:20
好的,謝謝老師!
小云老師
2021 10/18 16:31
?不客氣,祝你工作順利!方便請(qǐng)五星好評(píng)一下,謝謝!
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