問題已解決

進口機器(不自用)繳納進口增值稅關稅的分錄

84784992| 提問時間:2021 10/15 13:51
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林木老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
親愛的學員,如果不自用,那機器的用途是什么呢?
2021 10/15 13:52
84784992
2021 10/15 13:53
買來再賣給國內需要的客戶
84784992
2021 10/15 13:57
老師在嗎
林木老師
2021 10/15 13:57
?分錄就是,借:庫存商品? ? 買家+關稅? ? ? ? 應交稅費-增值稅(進項稅額)? 貸:銀行存款? ? ? 賣給客戶的分錄。借:銀行存款? ? 貸:主營業(yè)務收入? ? 應交稅費-增值稅(銷項稅額)? ?同時結轉成本? ?借:主營業(yè)務成本? ? 貸:庫存商品
84784992
2021 10/15 13:59
繳納進口增值稅關稅的分錄,
84784992
2021 10/15 13:59
不是這個
林木老師
2021 10/15 14:01
借:應交稅費-增值稅(進項稅額)? 庫存商品(關稅)? ?貸:銀行存款
84784992
2021 10/15 14:04
老師,那有老師讓這樣做是不是不對 借應付賬款-xx 貸銀行存款
林木老師
2021 10/15 14:06
老師這個分錄是對的,但是不是你問的那個問題的答案,這個分錄是說你購進機器當時沒有付款給供應商,然后用了應付賬款這個科目?,F(xiàn)在你把錢付給供應商,就是借應付賬款-xx 貸銀行存款
84784992
2021 10/15 14:07
那老師這個分錄就跟繳稅沒直接關系對吧,是付錢
84784992
2021 10/15 14:08
老師您的分錄才是直接對應繳納進口增值稅關稅對吧?
林木老師
2021 10/15 14:09
?是的,沒有直接關系,但是在你采購機器的整個過程中也包含了這個分錄。
84784992
2021 10/15 14:19
先謝謝老師耐心解答,同時前幾個月我交稅的分錄做錯了 借應交稅費-進口增值稅 借應交稅費=進口關稅 貸銀行存款
林木老師
2021 10/15 14:20
那可以把賬調下就可以了。
84784992
2021 10/15 14:22
老師請教下調帳分錄
林木老師
2021 10/15 14:24
? ? 你把應交稅費=進口關稅調到主營業(yè)務成本里(機器如果賣了)就可以了。
84784992
2021 10/15 14:25
可老師您的分錄寫的是庫存商品,我能調到庫存商品里面嗎?因為不確定有沒有賣東西太多了
林木老師
2021 10/15 14:27
因為當時你們賣掉的時候,肯定是做了一筆結轉成本的分錄,借:主營業(yè)務成本? ? 貸:庫存商品;如果還沒有賣的話就是調到庫存商品里。這個根據(jù)公司的實際情況來就可以了。
84784992
2021 10/15 14:28
老師有什么辦法比較快速查找到是否賣掉呢?因為好幾個月前了
林木老師
2021 10/15 14:29
親愛的學員,你這不是為難老師嗎?老師只負責解答專業(yè)的分錄,這個查賬還是需要您自己去看以前的憑證。
84784992
2021 10/15 14:31
額抱歉……我以為有什么快捷方式
林木老師
2021 10/15 14:32
努力的小天使,加油。
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