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小規(guī)模納稅人增值稅附表一填什么內(nèi)容?

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/12 09:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你的銷(xiāo)售額一共是多少?
2021 10/12 09:37
84784968
2021 10/12 09:38
應(yīng)稅行為的扣除額指什么?
郭老師
2021 10/12 09:39
你好,這個(gè)是差額抵扣的。
郭老師
2021 10/12 09:39
就是你們是收入減去成本,填寫(xiě)成本的金額。
84784968
2021 10/12 09:41
我們的銷(xiāo)售額是20萬(wàn),為什么要差額計(jì)稅?我們是銷(xiāo)售額還沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn)的情況
郭老師
2021 10/12 09:42
銷(xiāo)售貨物的,不屬于差額征稅,不需要填寫(xiě)的。
84784968
2021 10/12 09:43
我們是咨詢(xún)服務(wù)行業(yè),第三季度營(yíng)業(yè)收入20萬(wàn)
郭老師
2021 10/12 09:44
你好,普通發(fā)票的,在第十欄里面填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額就可以。
84784968
2021 10/12 09:46
我的意思是附表一解釋一下怎么用?什么情況下填附表一?
郭老師
2021 10/12 09:48
你好,收入減去成本,按這個(gè)差額來(lái)交增值稅的,比如勞務(wù)派遣公司,他們收到的錢(qián)減去發(fā)下去的工資,支付給個(gè)人的社保,這個(gè)來(lái)交增值稅需要填寫(xiě)的。
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