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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,我的專票進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證,可是這個月要取消,這個要怎么操作呀?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,確認(rèn)簽字的情況下,登陸你的增值稅綜合服務(wù)平臺有一個抵扣確認(rèn)頁面,撤銷統(tǒng)計(jì)。
2021 10/07 20:10
84784987
2021 10/07 20:11
已經(jīng)跨月了,不能撤銷了
郭老師
2021 10/07 20:11
你好,是不允許抵扣嗎?還是怎么啦?
郭老師
2021 10/07 20:11
還是開錯了,開負(fù)數(shù)發(fā)票,然后重新開就可以
84784987
2021 10/07 20:12
這張發(fā)票要取消,退回
84784987
2021 10/07 20:12
跨月了,而且已經(jīng)做了抵扣,該怎么操作呢?
郭老師
2021 10/07 20:22
你好,這個發(fā)票退不回去,因?yàn)槟阋呀?jīng)認(rèn)證了,你待會開紅字信息表,然后讓對方給你開紅字發(fā)票。
84784987
2021 10/07 20:31
好的,謝謝老師,老師知道專票的紅字信息表怎么開嗎?
郭老師
2021 10/07 20:34
好,開票系統(tǒng)里面你找紅字信息表,然后找紅字信息表填開,選擇購買方已經(jīng)認(rèn)證,已經(jīng)抵扣購買方申請。
郭老師
2021 10/07 20:35
購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票)
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】
四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點(diǎn)擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值
八. 點(diǎn)擊右上角【打印】;
九. 點(diǎn)擊【不打印】;
十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】;
十一. 點(diǎn)擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
銷方操作流程:
一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】;
三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;
四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】;
五. 選擇【直接開具】;
六. 輸入信息表編號,然后點(diǎn)擊【下一步】;
七.輸入對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼,然后點(diǎn)擊【下一步】;
八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值;
九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
84784987
2021 10/07 20:42
謝謝老師,那申報(bào)表中我已經(jīng)放在進(jìn)項(xiàng)稅這里了,我做了沖紅進(jìn)項(xiàng)操作后,跨月要修改報(bào)表,要怎么操作呀?
郭老師
2021 10/07 20:45
你好
下個月申報(bào)的時候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784987
2021 10/07 20:47
好的,謝謝老師
郭老師
2021 10/07 21:36
不用客氣
工作愉快
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