問題已解決

稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)2017年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為虛開需要在本月沖回成本與進(jìn)項(xiàng)稅,分錄該如何做呢?

84784969| 提問時(shí)間:2021 10/07 11:45
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)付款等? ?貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)
2021 10/07 11:46
84784969
2021 10/07 11:48
借方不太理解
84784969
2021 10/07 11:48
以前年度損益調(diào)整后期這個(gè)科目怎么處理呢
小云老師
2021 10/07 11:54
借方就看你們自己之前貸方做了什么沖掉,以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)
84784969
2021 10/07 12:22
是本月末把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)還是等年末呢?
小云老師
2021 10/07 12:49
本月末把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)
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