問題已解決
老師你好小規(guī)模,9月份已經(jīng)完工,開出發(fā)票,但成本票和勞務(wù)票都沒有到10月份到,請問這種情況10月份我該怎么報稅做賬,謝謝啦!
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速問速答您好,這種情況可以先暫估成本入賬,等收到發(fā)票了再把暫估沖銷了。
2021 09/27 06:27
84784976
2021 09/27 06:28
老師人工費也可以暫估嗎
東老師
2021 09/27 06:28
一樣的,也是可以暫估的
84784976
2021 09/27 06:29
老師我可以做成預(yù)收賬款嗎?不確認(rèn)收入,等10月份做收入再去報所得稅呢?把增值稅印花稅先報了?
東老師
2021 09/27 06:31
這個我覺得完工了就得確認(rèn)收入了
84784976
2021 09/27 06:33
謝謝老師,還有暫估原材料,那憑證是什么
東老師
2021 09/27 06:34
借:成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估
84784976
2021 09/27 06:38
謝謝老師,辛苦啦,祝老師新的一天心想事成!
東老師
2021 09/27 06:39
好的也謝謝您了,幫忙給個五星好評吧
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