問(wèn)題已解決

老師,怎么理解 借:應(yīng)收賬款。貸:其他應(yīng)收款 結(jié)轉(zhuǎn)借:其他應(yīng)付款。貸:應(yīng)收賬款

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2021 09/25 21:18
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榮榮老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué),正常情況沒(méi)有這樣寫(xiě)分錄的
2021 09/25 21:27
84785040
2021 09/25 21:28
現(xiàn)在就有這種情況您能告我一下怎么理解?
榮榮老師
2021 09/25 21:43
這是為了沖銷而做的憑證,應(yīng)收與其他應(yīng)收對(duì)沖,其他應(yīng)付款沖應(yīng)收?;蛘呤菫榱苏{(diào)整會(huì)計(jì)科目,也就是說(shuō)之前掛賬掛錯(cuò)了,然后直接調(diào)整往來(lái)科目
84785040
2021 09/25 21:59
它這個(gè)分錄是這么個(gè)情況,分公司開(kāi)不了專票,讓總公司開(kāi)回來(lái)的專票
榮榮老師
2021 09/25 22:01
那就屬于調(diào)整往來(lái)科目,你可以結(jié)合公司實(shí)際業(yè)務(wù)再理解一下。
84785040
2021 09/25 22:03
老師,第一步分錄我能理解,第二步結(jié)轉(zhuǎn)不太理解
榮榮老師
2021 09/25 22:10
結(jié)轉(zhuǎn)更偏向與用其他應(yīng)付款沖銷應(yīng)收賬款
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