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問題已解決
7月份的進(jìn)項(xiàng)未抵扣完怎么做賬。8月繼續(xù)抵扣也沒抵扣完。要怎么做賬。
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速問速答7月
借成本費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸銀行存款
8月份
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021 09/15 11:48
84785044
2021 09/15 11:57
老師。是已經(jīng)認(rèn)證了的
佟老師
2021 09/15 13:49
認(rèn)證了就做在進(jìn)項(xiàng)稅額中,月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里
84785044
2021 09/15 13:53
未交增值稅的借方嗎
佟老師
2021 09/15 14:41
對(duì),借未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額
84785044
2021 09/15 15:04
有必要增加一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目嗎。
佟老師
2021 09/15 15:05
要是按照很正規(guī)做法應(yīng)該經(jīng)過一下轉(zhuǎn)出未交增值稅
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