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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
月底了,貨還沒(méi)有到,但是發(fā)票開(kāi)了,所以按照發(fā)票認(rèn)證抵扣了,這樣可以吧? 那會(huì)計(jì)分錄是下面這樣嗎? 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,借庫(kù)存商品改借預(yù)付賬款。
2021 09/08 13:05
84785035
2021 09/08 13:17
那收到貨以后怎么做分錄呢
郭老師
2021 09/08 13:19
借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款。
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