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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒有抵扣但要入帳就做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,分錄如下:借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,等到發(fā)票認(rèn)證后就做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。這樣做對不對?
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速問速答你好!是先計(jì)入待認(rèn)證了,不是先計(jì)入待抵扣。
2020 07/23 11:42
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