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以前年度的專票進(jìn)項(xiàng)未抵扣,現(xiàn)在全部抵扣怎么做呢

84785043| 提問時(shí)間:2021 09/07 16:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,在增值稅勾選認(rèn)證平臺(tái),進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證,然后做相應(yīng)賬務(wù)處理就是了?
2021 09/07 16:56
84785043
2021 09/07 17:29
賬務(wù)處理怎么做呢,都是些管理費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)
鄒老師
2021 09/07 17:33
你好 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款等科目?
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