問題已解決

老師好,我和我們地區(qū)專管員溝通,她說合同類印花稅需要按照合同額繳納,我在填寫稅源信息報告時,是不是應(yīng)該在按次申報處填寫數(shù)據(jù)?還有如果選擇按次,我的所屬期是不是只能選擇9月了,如果選8月是不是表示已經(jīng)逾期?

84784975| 提問時間:2021 09/04 09:35
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
印花稅的所屬期的要求不是太嚴(yán)格,只要是發(fā)生在一個會計(jì)年度的印花稅在所發(fā)生的會計(jì)年度繳納就可以,沒有太嚴(yán)格的規(guī)定.另外,每個月有印花稅就申報,沒有印花稅可以零申報或者不申報.印花稅的期限一般都是本月申報本月的,也沒有具體的限定逾期申報期限.不過屬于一個會計(jì)年度的印花稅必須在所屬會計(jì)年度申報上,否則就造成了偷稅漏稅.
2021 09/04 09:45
84784975
2021 09/04 09:54
老師按照我們專管員的要求,我在稅源信息報告頁選擇按次申報是對的吧?
家權(quán)老師
2021 09/04 09:58
稅源信息報告頁選擇按次申報是對的
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