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84784999| 提問時(shí)間:2021 09/03 17:32
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借待處理財(cái)產(chǎn)損益126500+16445=142945 貸原材料126500 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出16445
2021 09/03 17:46
暖暖老師
2021 09/03 17:46
借管理費(fèi)用142945 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益142945
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