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實際發(fā)生成本借:工程施工-項目-材料費 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款2.開出發(fā)票確認(rèn)收入借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-項目-材料 項目完工做結(jié)算 借:工程結(jié)算 貸:工程施工 -項目-材料 同時做借:本年利潤 貸 工程結(jié)算 這樣操作是合理的嗎?
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速問速答你好,倒數(shù)兩個分錄沒必要做。
2021 09/03 12:00
郭老師
2021 09/03 12:01
最后一個分錄它就不對這個工程結(jié)算,他就不是損益類的科目。
84784999
2021 09/03 12:01
最終結(jié)算沒必要嗎?
郭老師
2021 09/03 12:03
結(jié)算的時候人家已經(jīng)給你錢啦,你做收入的那一步就已經(jīng)是結(jié)算的。
84784999
2021 09/03 12:04
現(xiàn)在就是做到確認(rèn)收入,直接把成本和收入轉(zhuǎn)本年利潤就結(jié)束了嗎?
郭老師
2021 09/03 12:04
你好對的,是這么做的。
84784999
2021 09/03 12:05
那現(xiàn)在我就沒有必要用到工程結(jié)算這個科目了是吧
郭老師
2021 09/03 12:05
是的,沒必要用這個科目。
84784999
2021 09/03 12:08
如果說要用到這個工程結(jié)算的話,這個科目應(yīng)該怎么記才合適呢?
郭老師
2021 09/03 12:09
收到結(jié)算款的時候,借銀行存款貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項做這個。
84784999
2021 09/03 12:10
那就不用主營業(yè)務(wù)收入了嗎
84784999
2021 09/03 12:11
這樣的話主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本是按完成工程量計算嗎?每個月
郭老師
2021 09/03 12:11
不是不用主營業(yè)務(wù)收入是你們有完工進(jìn)度了,借工程結(jié)算貸主營業(yè)務(wù)收入做這個。
84784999
2021 09/03 12:15
實際發(fā)生成本借:工程施工-項目-材料費 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款2.開出發(fā)票借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交增值稅
確認(rèn)收入借:工程結(jié)算 貸:主營業(yè)務(wù)收入
結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-項目-材料
84784999
2021 09/03 12:16
是這樣嗎,到這一步就結(jié)束了嗎?
郭老師
2021 09/03 12:20
是的,可以這么理解的。
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