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老師,想問下,這道題目的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?

84784973| 提問時(shí)間:2021 08/30 19:25
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請稍等
2021 08/30 19:26
陳詩晗老師
2021 08/30 19:31
你這里 借,X 貸,以前年度損益調(diào)整100 借,應(yīng)交所得稅25 貸,以前年度損益調(diào)整25 借,未分配利潤67:5 盈余公積7.5 貸,以前年度損益調(diào)整75
84784973
2021 08/30 19:43
老師,以前年度多記管理費(fèi)用了,那當(dāng)年所得稅少交了,現(xiàn)在還是“借 應(yīng)交所得稅”嘛
陳詩晗老師
2021 08/30 19:47
對的,因?yàn)槟氵@個(gè)管理費(fèi)用,他會影響你的利潤。
84784973
2021 08/30 19:48
去年多記管理費(fèi)用了,利潤少了,那所得稅少交了,今年不應(yīng)該是多交嘛?如果多交的話,為什么是“借 應(yīng)交所得稅”呢
陳詩晗老師
2021 08/30 19:50
因?yàn)槟阋坏乃枚惿倭搜?,所以說是借應(yīng)交所得稅呀,負(fù)債減少嗎?你欠稅務(wù)局的稅少了呀。
84784973
2021 08/30 19:51
當(dāng)年少交了,今年不是應(yīng)該多交嘛
陳詩晗老師
2021 08/30 19:52
哦,不好意思啊,這一個(gè)分錄給反了,你應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅。
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