問題已解決

采購當(dāng)月已入庫,發(fā)票已到,當(dāng)月未認(rèn)證,當(dāng)月已結(jié)賬。分錄如下,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)。需要調(diào)賬嗎?已結(jié)賬怎么調(diào)?

84785020| 提問時間:2021 08/25 15:27
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 借方紅字 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 借方藍(lán)字
2021 08/25 15:28
84785020
2021 08/25 15:31
借方紅字應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)對應(yīng)貸方是什么呢?
bamboo老師
2021 08/25 15:35
不需要貸方了啊? 借方一正一負(fù)
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