問題已解決
老師,你好我有個問題想問一下,我上個季度暫估了:借:庫存商品-暫估1000 貸:應(yīng)付賬款:暫估1000 借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫存商品1000,那我后面收到發(fā)票700元應(yīng)該怎么做賬呢?
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速問速答借應(yīng)付賬款貸庫存商品1000
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)借庫存商品1000
借庫存商品貸應(yīng)付賬款700
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品700
2021 08/19 11:22
84784980
2021 08/19 11:29
借:應(yīng)付賬款1000
貸:庫存商品1000?
借:主營業(yè)務(wù)成本-1000
貸:庫存商品-1000
借:庫存商品700
貸:應(yīng)付賬款700?
借:主營業(yè)務(wù)成本700
貸:庫存商品700
是這個意思嗎?
郭老師
2021 08/19 11:31
你好是的,是這個意思的。
84784980
2021 08/19 11:32
好的,謝謝??
郭老師
2021 08/19 11:35
不用客氣,工作愉快。
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