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申報增值稅時,稅控盤服務費280元減免稅填到哪一欄??

84785010| 提問時間:2021 08/13 16:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
主表應納稅減征餓 和附表四減免明細表,本期發(fā)生額實際抵扣金額。
2021 08/13 16:59
84785010
2021 08/13 17:08
比如我上期有留抵1000,本期無發(fā)生額,那么本月的留抵應該是1000?減免280,還是?減免?
84785010
2021 08/13 17:12
在23列填入保存的時候提示這個
郭老師
2021 08/13 17:12
你好,如果不需要交稅,這個抵扣不了。
84785010
2021 08/13 17:15
我第一步填的減免表,但是提取數(shù)據(jù)以后主表沒顯示280減免稅,附表二進項稅額那張表是不是在哪一欄得填寫280元呀?
郭老師
2021 08/13 17:16
主表需要自己填寫的 進項,不顯示這個金額。
郭老師
2021 08/13 17:16
主表應納稅減征餓 和附表四減免明細表,本期發(fā)生額實際抵扣金額。 2021-08-13 16:59 我告訴你的,也沒有在主表顯示。
郭老師
2021 08/13 17:17
告訴你的也沒有在附表二里面體現(xiàn),也不需要填寫這個表。
84785010
2021 08/13 17:24
那本期有銷項,無進項!上月有留抵!用不用填寫附加稅費那個表?
郭老師
2021 08/13 17:27
你好不需要的,它自動零申報。
84785010
2021 08/13 17:29
好的,謝謝
郭老師
2021 08/13 17:51
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