問題已解決
一月份開發(fā)票,發(fā)票濕了,人家給退回來了,退回來的時候是二月份給退的,二月份就只能開紅字,當時紅字信息表兒已經申請了,就是沒打紅字發(fā)票,然后又開了一遍藍字發(fā)票,這樣的話一月二月份開的發(fā)票是一樣兒的,這樣不就導致那個多開一次發(fā)票,多交稅了。會計自己墊了8萬的稅款。 等到后來的時候這有需要開發(fā)票超過這個金額了,開正常開發(fā)票,然后再把二月份那個發(fā)票再用開紅字。每月藍字發(fā)票金額一定要大于紅字金額。 我怎么都沒明白,到底這個稅在哪里,因為當月開了紅字,直觀的看就是稅少交,增值稅報表里也沒有體現(xiàn)預交稅款,請老師幫忙講講
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速問速答同學你好,1、我們先說稅的,每個月是否需要繳納增值稅,取決于銷售額減進項稅后,是否有正數余額,如果是0,或是負數,那就沒有要繳納的增值稅,2、再說紅字發(fā)票的,如果是跨月發(fā)票需要作廢的,(因為作廢是當月才可以,所以跨月的只能是沖紅)它是那個月份開具紅字發(fā)票,就抵 減當月正數發(fā)票;用抵減后的銷項發(fā)票,再減去進項發(fā)票,如果有正數余額,那這個月份就需要繳納增值稅,
2021 08/07 09:40
84785036
2021 08/07 09:46
老師我理解您說的意思,用紅字抵減正數發(fā)票。
可是他們一直在說等這幾張紅字都開完了,就退稅。(因為稅款是會計自己墊付的)
我就不明白,這個稅找誰去退?稅務局?還是相當于會計幫老板交了一部分稅,找老板要稅錢
bullet 老師
2021 08/07 09:58
同學你好,退稅,是國家對出口的一個政策,如果公司有進出口權,且出口的產品符合退稅政策,那公司報關出口的產品,是可以退稅的;退稅的受理是稅務局受理,把稅款退下來后,墊款的這位會計同事,就可以先公司申請把款還給她了;
84785036
2021 08/07 10:01
不是出口業(yè)務,就是正常的市內銷售業(yè)務,那也就是說,其實這個稅款是要老板還給會計的,和稅務局沒有關系對嗎
bullet 老師
2021 08/07 10:08
同學你好,是的,前提是你們要和你們老板溝通好,且老板是懂這個稅務相關的知識,有的老板不懂,一講反而繞暈了;
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