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今天收到一個發(fā)票專票,五月份就認(rèn)證抵扣了,可是沒有沒有做賬,就是抵扣了進項稅,這個怎么做賬?
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速問速答同學(xué),
這個發(fā)票的專票內(nèi)容是什么呢?
2021 07/30 20:44
84784978
2021 07/30 20:46
就是購買的材料。
星河老師
2021 07/30 20:57
同學(xué),
這個是可以先認(rèn)證的。
那么收到發(fā)票的時候我們可以不做進項稅額的分錄。
借 原材料
? ? 貸 銀行存款/應(yīng)付賬款。
84784978
2021 07/30 21:00
這個單子是公司交的電費,開的專票。五月就已經(jīng)認(rèn)證過了。就借管理費用電費貸記銀行存款。這樣可以吧
星河老師
2021 07/30 21:01
同學(xué)
不是原材料 ,是交的電費是吧?
可以的,如果是電費的話計入管理費用。
84784978
2021 07/30 21:13
正常情況下借管理費用借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸記銀行存款。抵扣了那借管理費用貸記銀行存款不平衡呢
星河老師
2021 07/30 21:17
同學(xué),
你們抵扣的時候沒做會計分錄嗎 ?
84784978
2021 07/30 21:20
我剛接的賬,不知道做了沒有?我明天去查一下吧。抵扣的時候怎么做賬?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸記銀行存款。這樣做嗎?
星河老師
2021 07/30 21:21
同學(xué),
對的。如果抵扣的話是這樣。
借?應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 進項稅額(已認(rèn)證抵扣)
?貸記銀行存款
84784978
2021 07/30 21:22
認(rèn)證的時候借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅已認(rèn)證進項稅貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額,這樣可以嗎?
星河老師
2021 07/30 21:29
同學(xué),
這樣是可以的。沒問題。
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