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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上個(gè)月月底不小心將未開票的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)成本了 這個(gè)月開票確認(rèn)收入了 沒(méi)有成本了 要怎么操作呀
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速問(wèn)速答你好,需要把上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖,然后根據(jù)這個(gè)月開具發(fā)票情況做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄?
2021 07/30 09:23
84784957
2021 07/30 09:31
這樣做 會(huì)不會(huì)對(duì)上個(gè)月的賬有影響啊
鄒老師
2021 07/30 09:32
你好,這樣對(duì)上個(gè)月的賬沒(méi)有影響?
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