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問題已解決
老師,沖紅發(fā)票收入,成本也是跟著沖紅,怎么做正確做分錄
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速問速答你好? ? 你原來(lái)怎么掛科目的。 我看看怎么來(lái)紅沖?
2021 07/21 14:27
84784991
2021 07/21 14:29
借,應(yīng)收 貸,主營(yíng)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
84784991
2021 07/21 14:30
成本,借,主營(yíng)業(yè)成本 貸 庫(kù)存商品
meizi老師
2021 07/21 14:33
?你好? 現(xiàn)在紅沖:借,應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸,主營(yíng)收入?負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)?負(fù)數(shù)
借,主營(yíng)業(yè)成本 ?負(fù)數(shù)貸 庫(kù)存商品?負(fù)數(shù)? ? ;? ?紅沖直接負(fù)數(shù)紅沖即可?
84784991
2021 07/21 14:36
那種暫估入庫(kù)的,如果發(fā)票到了,是不是把暫估的也是按照原來(lái)憑證紅沖,成本也是,然后按發(fā)票做購(gòu)進(jìn),不用重新結(jié)轉(zhuǎn)成本
meizi老師
2021 07/21 14:41
你好 是的。? 到時(shí)用你們的發(fā)票重新做賬? ??
84784991
2021 07/21 15:03
老師,成本也紅沖,重新做發(fā)票上的金額重新結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎,因?yàn)闀汗莱杀居胁铑~
84784991
2021 07/21 15:05
暫估價(jià)格導(dǎo)致差額,成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,這種怎么下憑證呢
meizi老師
2021 07/21 15:07
你好是的。 可以重新補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就行了??
84784991
2021 07/21 15:09
暫估價(jià)格導(dǎo)致差額,成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,這種怎么下憑證呢
meizi老師
2021 07/21 15:11
你好到時(shí)紅沖原來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)分錄。? ?分錄不變? 金額負(fù)數(shù)紅沖即可??
84784991
2021 07/21 15:24
好的,謝謝老師
meizi老師
2021 07/21 15:26
沒事的; 希望能幫到你??
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