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發(fā)放的工資憑證后面可以不附工資單嗎?只有銀行回單

84784984| 提問時(shí)間:2021 07/21 10:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的,計(jì)提的有工資表就行。
2021 07/21 10:28
84784984
2021 07/21 11:34
支付運(yùn)費(fèi),年度未收到發(fā)票也已列入做費(fèi)用、怎么辦?就是20年支付的費(fèi)用沒有發(fā)票直接做費(fèi)用了,然后到現(xiàn)在才收到發(fā)票。
郭老師
2021 07/21 11:34
你好,去年匯算清繳的時(shí)候調(diào)整了嗎?
84784984
2021 07/21 11:34
沒有 沒有沒有
郭老師
2021 07/21 11:35
沒有,把發(fā)票放到去年的憑證后面,如果金額一樣的情況下。
84784984
2021 07/21 11:36
可是發(fā)票是21年7月 費(fèi)用發(fā)生是在20年2月
郭老師
2021 07/21 11:36
你好,你只能這么做,本來匯算清交,你就應(yīng)該調(diào)增的,沒有發(fā)票。
84784984
2021 07/21 11:37
但是這樣不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?可以把前面的紅沖然后更正嗎?
郭老師
2021 07/21 11:38
好,有風(fēng)險(xiǎn),就是二零年,你們少交了企業(yè)所得稅,其他的沒有。
84784984
2021 07/21 11:39
可以把前面的紅沖然后更正嗎?
郭老師
2021 07/21 11:40
你好 可以這么做的。
84784984
2021 07/21 11:40
把前面的紅沖然后更正,是不是就不存在少交了企業(yè)所得稅
郭老師
2021 07/21 11:42
你好,沒有發(fā)票的需要,吊燈匯算清繳已經(jīng)過去了,你沒有發(fā)票,賬上也做了成本抵扣了,所得稅就屬于少交企業(yè)所得稅了。
84784984
2021 07/21 11:44
不明白你說什么?
郭老師
2021 07/21 11:45
去年匯算清繳的時(shí)候,沒有發(fā)票,你應(yīng)該調(diào)增。
郭老師
2021 07/21 11:45
結(jié)果沒有 你卻抵扣了所得稅,這就屬于多抵扣。
84784984
2021 07/21 11:46
那和我現(xiàn)在紅沖 然后更正有什么關(guān)系?
郭老師
2021 07/21 11:50
那是因?yàn)槟悻F(xiàn)在才收到發(fā)票,收到發(fā)票紅沖之前暫估的,然后做發(fā)票的。
84784984
2021 07/21 11:51
不明白你在說什么?或者要表達(dá)些什么
郭老師
2021 07/21 11:52
你現(xiàn)在強(qiáng)調(diào)是你之前沒有多抵扣,我現(xiàn)在是告訴你, 說的是這個(gè) 你之前就是多抵扣了, 你后期來了發(fā)票它允許抵扣。
郭老師
2021 07/21 11:52
現(xiàn)在不用管之前的紅沖,然后再做一個(gè)就行啦,你反正你也不去稅務(wù)局修改,不去稅務(wù)局補(bǔ)稅。
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