問題已解決
老師,我這應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸方有余額怎么處理
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速問速答你好,根據(jù)銷項稅額,進(jìn)項稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2021 07/20 15:28
84784969
2021 07/20 15:34
年底貸方有余額,怎么辦
鄒老師
2021 07/20 15:36
你好,銷項稅額,年底貸方有余額,做結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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