問題已解決

老師,我們和母公司員工是勞務(wù)派遣的關(guān)系,每個月我這邊開票給母公司,母公司打款給我們,我們收款是:借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅, 計提薪資的時候是 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬,那每個月計提其他業(yè)務(wù)收入怎么計提呢?因為我們都是次月核算上月的薪資,開票都是次月才開具的,但是薪資都是當(dāng)月計提的

84785023| 提問時間:2021 07/16 16:23
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 建議把開票和確認(rèn)收入提前到當(dāng)月,比如月底25號左右。
2021 07/16 16:35
84785023
2021 07/16 16:39
就是因為當(dāng)月開票開不出,所以才想著預(yù)提。因為次月薪資才能確認(rèn),薪資確認(rèn)后我們會根據(jù)薪資確認(rèn)的結(jié)果開票,
蔣飛老師
2021 07/16 16:44
那就根據(jù)預(yù)提的薪資計提其他業(yè)務(wù)收入
84785023
2021 07/16 16:46
具體怎么做分錄呢?借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 是這樣的嗎?那稅金不需要預(yù)提吧
蔣飛老師
2021 07/16 16:47
是的,銷項稅額可以不計提的
84785023
2021 07/16 16:48
那報增值稅報表的時候這個收入不用做無票收入加進(jìn)去吧
蔣飛老師
2021 07/16 16:57
按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,應(yīng)該做為無票收入申報的 那預(yù)提收入可以做成分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(最好與收入同步確認(rèn))
84785023
2021 07/16 16:59
那這樣的話 下個月我們還是會開票的,到時候賬上沖回重新做一筆嗎?
蔣飛老師
2021 07/16 17:03
是的,下個月先沖減暫估,然后再根據(jù)發(fā)票做賬。你的理解很對
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