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請(qǐng)問小規(guī)模納稅人申報(bào)時(shí),減稅項(xiàng)如何填寫

84785009| 提問時(shí)間:2021 07/15 18:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好需要交增值稅的稅率1%的嗎
2021 07/15 18:09
84785009
2021 07/15 18:11
是的,系統(tǒng)自帶出來的是3個(gè)點(diǎn)的稅率,這里需要操作一下
郭老師
2021 07/15 18:11
需要交稅的話,在這里填寫不含稅1%的銷售額乘以2%,在本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
84785009
2021 07/15 18:17
本期發(fā)生額填什么???
郭老師
2021 07/15 18:19
1%的不含稅的銷售額乘以2%。
84785009
2021 07/15 18:19
本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額都填寫不含稅銷售額乘以2%嗎??
郭老師
2021 07/15 18:21
你好,是1%的不含稅的銷售額乘以2%,前提是這個(gè)1%的發(fā)票需要交增值稅才在這里填寫。
84785009
2021 07/15 18:22
本期發(fā)生額不應(yīng)該是開票的不含稅銷售收入乘以3%嗎??然后實(shí)際抵減用不含稅銷售額乘以2%
郭老師
2021 07/15 18:23
不是這么算的,他兩個(gè)是一樣的,不一樣的不對(duì)。
84785009
2021 07/15 18:26
這個(gè)里面又該如何填呢??
郭老師
2021 07/15 18:28
不是差額計(jì)稅的,不用填寫。
84785009
2021 07/15 18:29
這個(gè)整個(gè)頁面都不用填對(duì)嗎??
郭老師
2021 07/15 18:30
你好 是的 這個(gè)表不用填寫的。
84785009
2021 07/15 18:31
為什么我主表的本期免稅額還是3%的數(shù)呢??不應(yīng)該是1%的數(shù)嗎??
郭老師
2021 07/15 18:39
應(yīng)納稅減征額,沒有填寫。
84785009
2021 07/15 18:40
我在填寫減免稅明細(xì)表之前是這樣的,填完之后還是這樣的
84785009
2021 07/15 18:41
應(yīng)納稅減征額填什么數(shù)據(jù)??
郭老師
2021 07/15 18:43
單位需要交稅嗎?不交稅的話不要填寫減免的,也不需要填寫減免表。
84785009
2021 07/15 18:44
控制在45萬以內(nèi),不需要繳稅
84785009
2021 07/15 18:45
我的意思是本期應(yīng)納稅額這一欄不應(yīng)該是不含稅銷售額乘以1%的數(shù)據(jù)嗎???也就是我轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的數(shù)據(jù)??
郭老師
2021 07/15 18:45
不需要填寫減免的,我上面跟你說的,你應(yīng)該都沒看懂。 需要交稅的話,在這里填寫不含稅1%的銷售額乘以2%,在本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。 2021-07-15 18:11 這個(gè)回復(fù),前六個(gè)字
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