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用填寫減稅申報(bào)明細(xì)表嗎?什么情況下填寫這個(gè)表

84784955| 提問時(shí)間:2020 04/13 10:57
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
本表由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人填寫。僅享受月銷售額不超過3萬元(按季納稅9萬元)免征增值稅政策或未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅小規(guī)模納稅人不需填報(bào)本表,即小規(guī)模納稅人當(dāng)期增值稅納稅申報(bào)表主表第12欄“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”和第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”均無數(shù)據(jù)時(shí),不需填報(bào)本表。
2020 04/13 11:00
84784955
2020 04/13 11:01
超過了呢
軼塵老師
2020 04/13 11:02
不符合免稅政策的 不需要填寫 正常申報(bào)
84784955
2020 04/13 11:07
平時(shí)沒有填寫過
軼塵老師
2020 04/13 11:09
正常繳稅的 不需要填寫這個(gè)表格
84784955
2020 04/13 11:11
疫情小企業(yè)增值稅1到2月是3%,3月1%,收入未超過30萬,申報(bào)增值稅減免按3%,算的8000元,我做賬算的5000元,怎么辦
軼塵老師
2020 04/13 11:32
你第一季度開票合計(jì)大于30萬還是小于30萬
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