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公司一次性支付半年房租和物業(yè)費,當月無發(fā)票,只有收據(jù),次月可以開發(fā)票,請問老師,當月怎賬務(wù)處理,次月到了再怎么處理,從什么時候開始攤銷
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速問速答你好 ,借其他應(yīng)付款,貸銀行,取得發(fā)票做借預(yù)付賬款-待攤費用,貸其他應(yīng)付款,攤銷幾時開始使用就幾時開始攤銷,借管理費用 貸預(yù)付賬款-待攤費用
2021 07/14 08:11
84785028
2021 07/14 08:43
老師,我6月只有收據(jù)做借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,房租從5.15開始,6月份就要開始計提攤銷,做借管理費用 貸預(yù)付賬款-待攤費用,這個攤銷金額應(yīng)該為一個半月的吧,我是按季做憑證的
maize老師
2021 07/14 08:46
你好是的,您說是對的,是的,
84785028
2021 07/14 08:49
老師,攤銷房租的摘要怎么寫,還有付房租做的是其他應(yīng)收款,現(xiàn)在攤銷變成了預(yù)付賬款,這個不對應(yīng)啊
maize老師
2021 07/14 09:01
xx月房租,那你這個攤銷做借管理費用 貸預(yù)付賬款-待攤費用? ? ?你收到發(fā)票做做借預(yù)付賬款-待攤費用,貸其他應(yīng)收款?
84785028
2021 07/14 09:05
老師的意思是預(yù)付賬款攤銷在實際產(chǎn)生月份做,等到票了再總的把預(yù)收賬款和其他應(yīng)收款做平對嗎
maize老師
2021 07/14 09:09
是的,票到了做這個借預(yù)付賬款-待攤費用,貸其他應(yīng)收款? 這個預(yù)付賬款是代替待攤費用 ,這個其他應(yīng)收款沖你之前付款那個?
84785028
2021 07/14 09:12
老師,這個攤銷的摘要怎么寫,用什么做附件
maize老師
2021 07/14 09:19
摘要寫xx月房租就可以,這個攤銷表做附件
84785028
2021 07/14 09:21
老師,攤銷表沒做過,怎么做
84785028
2021 07/14 09:23
老師,后面到票了,之前所做的哪些要沖回重新做,比如我所做的攤銷可要沖回
maize老師
2021 07/14 09:32
房租攤銷表,下面寫租入,到期日,租期,攤銷額 這樣
maize老師
2021 07/14 09:32
借預(yù)付賬款-待攤費用,貸其他應(yīng)收款這個就是發(fā)票到做,你這個攤銷有問題,之前攤銷不需要沖,后續(xù)攤銷是新攤銷總-攤銷過,之后/剩下攤銷期去攤銷
84785028
2021 07/14 09:38
老師,這個物業(yè)費在沒來票時掛往來,還是暫估到管理費,到時再沖
maize老師
2021 07/14 09:49
是暫估到管理費,到時再沖
84785028
2021 07/14 10:06
老師,直接掛著,等到票了再做到管理費用,行嗎
maize老師
2021 07/14 10:10
你好這個不符合權(quán)責發(fā)生制,
maize老師
2021 07/14 10:11
最好是先按月做暫估掛著比較好
84785028
2021 07/14 10:17
老師,這張分錄和摘要怎么寫,用什么做附件
maize老師
2021 07/14 10:22
這個xx月物業(yè)費,借管理費用物業(yè)費,貸其他應(yīng)付款暫估款,對方開收據(jù)貼后面,付款做借其他應(yīng)付款-物業(yè)公司,貸銀行,這個取得發(fā)票 負數(shù)沖這個,按發(fā)票做?借管理費用物業(yè)費,負數(shù)??貸其他應(yīng)付款暫估款, 負數(shù)
84785028
2021 07/14 12:03
老師,我這個月未取得發(fā)票是這樣做的借:其他應(yīng)收款—房東(房租+物業(yè)費合計金額)貸:銀行存款,附件是收據(jù)和銀行回單,摘要為支付某月—某月房屋租金和物業(yè)費,再做一張借:管理費用—租憑費貸:預(yù)付賬款—待攤費用 摘要為攤銷某月—某月的房屋租賃費,再做一張借:管理費用—物業(yè)費 貸:其他應(yīng)收款—房東 摘要為暫估物業(yè)。行嗎
maize老師
2021 07/14 12:06
可以這樣,可以不對后續(xù)負數(shù)沖再去調(diào)整
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