問(wèn)題已解決

去年運(yùn)費(fèi)兩萬(wàn),今年5月收到發(fā)票開了五萬(wàn),也進(jìn)行了稅前扣除,對(duì)方把今年的運(yùn)費(fèi)也開了,但是今年運(yùn)費(fèi)還沒(méi)到3萬(wàn),現(xiàn)在怎么處理這筆賬務(wù)

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2021 07/06 08:43
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好,實(shí)際開的發(fā)票少是這個(gè)意思嗎?
2021 07/06 08:46
84785008
2021 07/06 08:50
去年的運(yùn)費(fèi)不是沒(méi)收到票嗎?今年五月收到還需要重做賬嗎? 比如票額五萬(wàn),其中有兩萬(wàn)去年的,三萬(wàn)今年的,但目前為止今年三萬(wàn)運(yùn)費(fèi)還沒(méi)達(dá)到,我可以先做賬,等后面收到運(yùn)費(fèi)單據(jù)直接粘到這張憑證后面嗎?累計(jì)滿三萬(wàn)就行
玲老師
2021 07/06 08:51
去年的費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票匯算清繳之前沒(méi)有回來(lái)發(fā)票需要納稅調(diào)整。
玲老師
2021 07/06 08:51
匯算清繳前回來(lái)發(fā)票先紅沖沒(méi)有發(fā)票的分錄,按發(fā)票入賬。可以稅前扣除
84785008
2021 07/06 08:52
是匯算清繳前收到的
玲老師
2021 07/06 08:53
就是我后面回復(fù)的這種做法。
84785008
2021 07/06 08:53
主要是后面的問(wèn)題老師
玲老師
2021 07/06 08:53
你實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)就正常做帳。后面收到發(fā)票貼在憑證后面可以。
84785008
2021 07/06 09:07
老師去年的運(yùn)費(fèi)做到管理費(fèi)用了,現(xiàn)在沖銷做相反分錄還是
玲老師
2021 07/06 09:07
把管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整代替。相反或者負(fù)數(shù)分錄都可以。
84785008
2021 07/06 15:40
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有 以前年度損益調(diào)整科目,應(yīng)該怎么做賬
玲老師
2021 07/06 15:41
用未分配利潤(rùn)科目就可以了。
84785008
2021 07/06 15:44
去年市 借:管理費(fèi)用2w 貸 :其他應(yīng)付款2w 沖銷 借:其他應(yīng)付款2w 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2w 然后在做 借;管理費(fèi)用5w 貸:其他應(yīng)付款5w 是這樣嗎
玲老師
2021 07/06 15:49
去年市 借:管理費(fèi)用2w 貸 :其他應(yīng)付款2w 沖銷 借:其他應(yīng)付款2w 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2w 借? 未分配利潤(rùn)2萬(wàn) 貸應(yīng)付2萬(wàn)? 去年二萬(wàn) 今年的 借管理費(fèi)用等1萬(wàn) 貸銀行 1萬(wàn)
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